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会同县林城镇人民政府2025年部门预算

发布时间:2025-05-07 14:42 信息来源:会同县林城镇

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一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门基本概况

职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民(居民)委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

(二)机构设置

1.本部门有内设机构9个,分别为:党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土所。
    2.人员情况:核定机关编制51人(包括行政编48人,后勤编3人),分别实有29人、1人;核定事业编制73人包括全额73人、差额0人、自收自支0人),分别实有66人、0人、0人

二、部门预算单位构成

会同县林城镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县林城镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025本部门收入预算1621.19万元,其中,一般公共预算拨款1621.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少69.37万元,主要原因单位人员减少和日常运转支出减少。

(二)支出预算情况:2025本部门支出预算数1621.19万元,其中,一般公共服务支出1312.58万元,社会保障和就业支出137.56万元,卫生健康支出59.41万元支出较去年减少69.37万元,主要原因单位人员减少和日常运转支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1621.19万元,其中,一般公共服务支出1312.58万元,占80.96%;社会保障和就业支出137.56万元,占8.49%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1620.19万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:人大代表基层联络站工作经费支出1万元,主要用于人大代表工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025本部门机关运行经费242.8万元,比上年预算减少53.76万元,下降18.13%,主要原因全面落实“过紧日子”要求,压缩机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费10万元,因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算较上年持平,主要原因厉行节俭,仅保留必要的三公经费开支

般性支出情况:2025本部门未安排会议费、培训费;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算

本部门2025年一般性支出预算共计242.8万元,其中:办公费229.8万元、公务接待费3万元、公车运行及维护10万元。

政府采购情况:2025年本部门无政府采购预算

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025本部门拟新增资产具体为:2025年本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1621.19万元,其中,基本支出1620.19万元,项目支出1万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。


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